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Última atualização realizada em 18/07/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: AIRTON ROGERIO KICH

Dados do Empenho
Número do empenho: 6182 Data de lançamento: 27/06/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: Recursos não Computáveis
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS
Conta de Despesa: 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 7 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
144.00 ROTEIRO 10 (ROTEIRO EM ANEXO), REF. TRANSPORTE ESCOLAR MÊS JUNHO/2024, CFE. CONTRATO Nº 29/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº 7/2020 E ORDEM DE COMPRA Nº 2297/2024. 5,80 835,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/06/2024 ROTEIRO 10 (ROTEIRO EM ANEXO), REF. TRANSPORTE ESCOLAR MÊS JUNHO/2024, CFE. CONTRATO Nº 29/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº 7/2020 E ORDEM DE COMPRA Nº 2297/2024. 835,20
28/06/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/142; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 835,20
11/07/2024 Pagamento via Retorno Bancário 835,20
TOTAL 835,20 835,20 835,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.