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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ELI GT LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6189 Data de lançamento: 27/06/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: Convênios Federais e Estaduais
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: PROGRAMA PEATE E. FUND E ENS. MÉDIO - ESTADUAL
Conta de Despesa: 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 7 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
462.00 ROTEIRO 09 (ROTEIRO EM ANEXO) 5,80 2.679,60
863.00 ROTEIRO 12 (ROTEIRO EM ANEXO), REF. TRANSPORTE ESCOLAR MÊS JUNHO/2024, CFE. CONTRATO Nº 32/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº 7/2020 E ORDEM DE COMPRA Nº 2303/2024. 7,74 6.679,62

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/06/2024 ROTEIRO 09 (ROTEIRO EM ANEXO) ROTEIRO 12 (ROTEIRO EM ANEXO), REF. TRANSPORTE ESCOLAR MÊS JUNHO/2024, CFE. CONTRATO Nº 32/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº 7/2020 E ORDEM DE COMPRA Nº 2303/2024. 9.359,22
28/06/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/259; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 9.359,22
11/07/2024 Pagamento via Retorno Bancário 9.359,22
TOTAL 9.359,22 9.359,22 9.359,22
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.