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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: GUSTAVO WALSAK CONTE

Dados do Empenho
Número do empenho: 6199 Data de lançamento: 27/06/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: Convênios Federais e Estaduais
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: PROGRAMA PEATE E. FUND E ENS. MÉDIO - ESTADUAL
Conta de Despesa: 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 7 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
969.00 ROTEIRO 03 (ROTEIRO EM ANEXO) 5,80 5.620,20
2156.00 ROTEIRO 04 (ROTEIRO EM ANEXO) 5,80 12.504,80
621.00 ROTEIRO 15 (ROTEIRO EM ANEXO), REF. TRANSPORTE ESCOLAR MÊS JUNHO/2024, CFE. CONTRATO Nº 33/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº 7/2020 E ORDEM DE COMPRA Nº 2309/2024. 5,80 3.601,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/06/2024 ROTEIRO 03 (ROTEIRO EM ANEXO) ROTEIRO 04 (ROTEIRO EM ANEXO) ROTEIRO 15 (ROTEIRO EM ANEXO), REF. TRANSPORTE ESCOLAR MÊS JUNHO/2024, CFE. CONTRATO Nº 33/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº 7/2020 E ORDEM DE COMPRA Nº 2309/2024. 21.726,80
28/06/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/189; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 21.726,80
11/07/2024 Pagamento via Retorno Bancário 21.726,80
TOTAL 21.726,80 21.726,80 21.726,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.