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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 09:51.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE

Dados do Empenho
Número do empenho: 6235 Data de lançamento: 28/06/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: ASPS com recursos Federais
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manter as Desp.Com Recursos da Portaria nº 1.294/2021/MS
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2500.00 ACICLOVIR 200 MG 0,17 415,75
1020.00 ATENOLOL+CLORTALIDONA 50/12,5 MG 0,20 204,00
510.00 ATORVASTATINA CALCICA 20MG 0,30 153,00
1200.00 BROMAZEPAN 3MG 0,07 88,80
6750.00 CALCIO CARBONATO+VITAMINA D3 600 MG/400 MG 0,06 432,00
11220.00 CARVEDILOL 12/5 MG 0,13 1.402,50
5000.00 HALOPERIDOL 5 MG COMP. 0,09 450,00
50.00 METRONIDAZOL 100 MG/G CREME VAGINAL 5,56 278,00
1000.00 NORTRIPTILINA CLORIDRATO 25 MG 0,18 179,90
480.00 OXCARBAZEPINA 600 MG 1,70 815,42
3000.00 PAROXETINA CLORIDRATO 20 MG 0,20 599,70
13200.00 SERTRALINA CLORIDRATO 50 MG 0,09 1.188,00
3000.00 SULFAMETOXAZOL+TRIMETOPRIMA 400 MG+80 MG 0,18 540,00
1500.00 TANSULOSINA CLORIDRATO 0,4 MG 0,60 898,35
60.00 COLAGENASE 0,6UI/G- POMADA 8,39 503,40
3000.00 DIAZEPAM 5 MG 0,05 158,70
1740.00 DIOSMINA+ HESPIRIDINA 450/50 MG 0,42 727,15
5580.00 ESCITALOPRAM OXALATO 20 MG 0,21 1.166,22
112.00 ESOMEPRAZOL 40 MG 1,47 164,74
80.00 ESTRIOL 1 MG/G CREME VAGINAL 13,80 1.104,00
500.00 FLUCONAZOL 150 MG 0,38 190,00
420.00 FLUNITRAZEPAM 1MG 0,69 289,80
10.00 FLUOXETINA 20 MG/ ML GTS. MEDICAMENTOS BÁSICOS, LICITADOS PELO CONISA, MANTIDOS NA FARMÁCIA DO MUNICÍPIO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2328/2024. 48,00 480,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/06/2024 ACICLOVIR 200 MG ATENOLOL+CLORTALIDONA 50/12,5 MG ATORVASTATINA CALCICA 20MG BROMAZEPAN 3MG CALCIO CARBONATO+VITAMINA D3 600 MG/400 MG CARVEDILOL 12/5 MG HALOPERIDOL 5 MG COMP. METRONIDAZOL 100 MG/G CREME VAGINAL NORTRIPTILINA CLORIDRATO 25 MG OXCARBAZEPINA 600 MG PAROXETINA CLORIDRATO 20 MG SERTRALINA CLORIDRATO 50 MG SULFAMETOXAZOL+TRIMETOPRIMA 400 MG+80 MG TANSULOSINA CLORIDRATO 0,4 MG COLAGENASE 0,6UI/G- POMADA DIAZEPAM 5 MG DIOSMINA+ HESPIRIDINA 450/50 MG ESCITALOPRAM OXALATO 20 MG ESOMEPRAZOL 40 MG ESTRIOL 1 MG/G CREME VAGINAL FLUCONAZOL 150 MG FLUNITRAZEPAM 1MG FLUOXETINA 20 MG/ ML GTS. MEDICAMENTOS BÁSICOS, LICITADOS PELO CONISA, MANTIDOS NA FARMÁCIA DO MUNICÍPIO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2328/2024. 12.429,43
28/06/2024 Conforme DANFE Nº 1/37010; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 1.438,35
28/06/2024 Conforme DANFE Nº 1/37008; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 1.276,80
28/06/2024 Conforme DANFE Nº 1/37009; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 9.714,28
11/07/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6235/2024 CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE - 9369 12.429,43
TOTAL 12.429,43 12.429,43 12.429,43
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.