Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6237 |
Data de lançamento: |
28/06/2024 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
Unidade: |
ASPS com recursos Federais |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manter as Desp.Com Recursos da Portaria nº 1.294/2021/MS |
Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2016.00 |
FRALDA GERIATRICA TAM EG |
1,58 |
3.185,28 |
162.00 |
MICROPORE 5 CM/10 M. MATERIAL DE USO AMBULATORIAL/ODONTOLÓGICO, LICITADO PELO CONISA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2330/2024. |
3,64 |
588,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/06/2024 |
FRALDA GERIATRICA TAM EG MICROPORE 5 CM/10 M. MATERIAL DE USO AMBULATORIAL/ODONTOLÓGICO, LICITADO PELO CONISA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2330/2024. |
3.774,18 |
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28/06/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/37014; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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3.744,18 |
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11/07/2024 |
Pagamento de Empenho 6237/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.744,18 |
11/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6237/2024 - REF. JULHO/2024
CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE - 9369
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3.744,18 |
11/07/2024 |
ESORNO TOTAL DO PAGAMENTO |
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-3.744,18 |
31/10/2024 |
CONFORME SOLICITADO E JUSTIFICADO PELA SEC. MUN. DA SAÚDE E SANEAMENTO NO MEMORANDO Nº 46/2024 (ANEXO). |
-30,00 |
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TOTAL |
3.744,18 |
3.744,18 |
3.744,18 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.