Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6275 |
Data de lançamento: |
02/07/2024 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
Unidade: |
ASPS com recursos Federais |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manter as Desp.Com Recursos da Portaria nº 1.294/2021/MS |
Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
800.00 |
ACETILCESTEINA 600 PÓ |
0,83 |
660,00 |
50.00 |
CLOBETAZOL PROPIONATO 0,5 MG/G - CREME |
5,88 |
294,00 |
100.00 |
NEOMICINA + BACITRACINA POM 15 G. MEDICAMENTOS BÁSICOS, LICITADOS PELO CONISA, MANTIDOS NA FARMÁCIA DO MUNICÍPIO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2348/2024. |
2,30 |
230,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/07/2024 |
ACETILCESTEINA 600 PÓ CLOBETAZOL PROPIONATO 0,5 MG/G - CREME NEOMICINA + BACITRACINA POM 15 G. MEDICAMENTOS BÁSICOS, LICITADOS PELO CONISA, MANTIDOS NA FARMÁCIA DO MUNICÍPIO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2348/2024. |
1.184,00 |
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12/07/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/37202; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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1.184,00 |
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25/07/2024 |
Pagamento de Empenho 6275/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.184,00 |
TOTAL |
1.184,00 |
1.184,00 |
1.184,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.