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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE

Dados do Empenho
Número do empenho: 6275 Data de lançamento: 02/07/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: ASPS com recursos Federais
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manter as Desp.Com Recursos da Portaria nº 1.294/2021/MS
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
800.00 ACETILCESTEINA 600 PÓ 0,83 660,00
50.00 CLOBETAZOL PROPIONATO 0,5 MG/G - CREME 5,88 294,00
100.00 NEOMICINA + BACITRACINA POM 15 G. MEDICAMENTOS BÁSICOS, LICITADOS PELO CONISA, MANTIDOS NA FARMÁCIA DO MUNICÍPIO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2348/2024. 2,30 230,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/07/2024 ACETILCESTEINA 600 PÓ CLOBETAZOL PROPIONATO 0,5 MG/G - CREME NEOMICINA + BACITRACINA POM 15 G. MEDICAMENTOS BÁSICOS, LICITADOS PELO CONISA, MANTIDOS NA FARMÁCIA DO MUNICÍPIO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2348/2024. 1.184,00
12/07/2024 Conforme DANFE Nº 1/37202; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 1.184,00
25/07/2024 Pagamento de Empenho 6275/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.184,00
TOTAL 1.184,00 1.184,00 1.184,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.