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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: LS COMERCIO DE MAQUINAS SERVIÇOS E SUPRIMENTOS LTD

Dados do Empenho
Número do empenho: 6291 Data de lançamento: 03/07/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 18 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
12.00 LOCAÇÃO DE IMPRESSORA/FOTOCOPIADORA A LASER MONOCROMÁTICA, PARA SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COM FATURAMENTO MENSAL SEM LIMITE DE IMPRESSÕES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS (EXCETO PAPEL), MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA; DESTINADA AO USO PELA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO, CFE. CONTRATO Nº 109/2024, PE Nº 18/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 2363/2024. 93,70 1.124,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/07/2024 LOCAÇÃO DE IMPRESSORA/FOTOCOPIADORA A LASER MONOCROMÁTICA, PARA SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COM FATURAMENTO MENSAL SEM LIMITE DE IMPRESSÕES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS (EXCETO PAPEL), MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA; DESTINADA AO USO PELA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO, CFE. CONTRATO Nº 109/2024, PE Nº 18/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 2363/2024. 1.124,40
06/08/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/404; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 187,40
14/08/2024 Pagamento via Retorno Bancário 187,40
30/08/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/443; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 187,40
12/09/2024 Pagamento via Retorno Bancário 187,40
07/10/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/499; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 187,40
17/10/2024 Pagamento via Retorno Bancário 187,40
04/11/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/526; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 187,40
13/11/2024 Pagamento via Retorno Bancário 187,40
04/12/2024 Conforme DANFE Nº E/573; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 187,40
11/12/2024 Pagamento via Retorno Bancário 187,40
12/12/2024 Conforme Fatura Nº 21; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 187,40
13/12/2024 Pagamento via Retorno Bancário 187,40
TOTAL 1.124,40 1.124,40 1.124,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.