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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: LS COMERCIO DE MAQUINAS SERVIÇOS E SUPRIMENTOS LTD

Dados do Empenho
Número do empenho: 6300 Data de lançamento: 03/07/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
Conta de Despesa: 3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 18 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 LOCAÇÃO DE IMPRESSORA/FOTOCOPIADORA A LASER MONOCROMÁTICA, PARA SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COM FATURAMENTO MENSAL SEM LIMITE DE IMPRESSÕES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS (EXCETO PAPEL), MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA; DESTINADA AO USO PELA SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO - CRECHE, PELO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO, CFE. CONTRATO Nº 109/2024, PE Nº 18/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 2372/2024. 93,70 562,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/07/2024 LOCAÇÃO DE IMPRESSORA/FOTOCOPIADORA A LASER MONOCROMÁTICA, PARA SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COM FATURAMENTO MENSAL SEM LIMITE DE IMPRESSÕES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS (EXCETO PAPEL), MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA; DESTINADA AO USO PELA SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO - CRECHE, PELO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO, CFE. CONTRATO Nº 109/2024, PE Nº 18/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 2372/2024. 562,20
20/08/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/412; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 93,70
22/08/2024 Pagamento via Retorno Bancário 93,70
02/09/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/440; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 93,70
12/09/2024 Pagamento via Retorno Bancário 93,70
08/10/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/495; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 93,70
10/10/2024 Pagamento via Retorno Bancário 93,70
01/11/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/531; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 93,70
13/11/2024 Pagamento via Retorno Bancário 93,70
29/11/2024 Conforme DANFE Nº E/567; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 93,70
05/12/2024 Pagamento via Retorno Bancário 93,70
12/12/2024 Conforme Fatura Nº 26; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 93,70
13/12/2024 Pagamento via Retorno Bancário 93,70
TOTAL 562,20 562,20 562,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.