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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CARLINHOS ANTUNES

Dados do Empenho
Número do empenho: 6339 Data de lançamento: 05/07/2024
Tipo de empenho: Auxílio
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 BENEFÍCIO EVENTUAL - ALUGUEL SOCIAL PARA CARLINHOS ANTUNES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2385/2024. 79,98 79,98

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/07/2024 BENEFÍCIO EVENTUAL - ALUGUEL SOCIAL PARA CARLINHOS ANTUNES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2385/2024. 79,98
05/07/2024 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 79,98
11/07/2024 Pagamento de Empenho 6339/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 79,98
TOTAL 79,98 79,98 79,98
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.