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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 09:51.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CONCÓRDIA POÇOS ARTESIANOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6381 Data de lançamento: 08/07/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Saneamento Básico
Função: Saneamento
Subfunção: Recursos Hídricos
Projeto / Atividade: IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 29 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Kit de sistema de automação via rádio completo com transmissor de sinal com alcançe superior a 2500m, com placa solar, bateria de longa duração, sistemade indicação dde funcionamento e carregamento com luzes de leds. Receptor de sinal digital com senha, timer, indicação de falhas e funcionamento com luzes de leds, e mensagem no display, fonte de alimentação externa, com troca de sistema de canais, PARA A ETA DO ALTO ALEGRE, CFE. CONTRATO Nº 113/2024, DISPENSA Nº 29/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 24 4.000,00 4.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/07/2024 Kit de sistema de automação via rádio completo com transmissor de sinal com alcançe superior a 2500m, com placa solar, bateria de longa duração, sistemade indicação dde funcionamento e carregamento com luzes de leds. Receptor de sinal digital com senha, timer, indicação de falhas e funcionamento com luzes de leds, e mensagem no display, fonte de alimentação externa, com troca de sistema de canais, PARA A ETA DO ALTO ALEGRE, CFE. CONTRATO Nº 113/2024, DISPENSA Nº 29/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 2400/2024. 4.000,00
11/07/2024 Conforme DANFE Nº 1/4726; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 4.000,00
TOTAL 4.000,00 4.000,00 0,00
SALDO A PAGAR 4.000,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo 11/07/2024 48,00 1887/2024 A Lançar
TOTAL   48,00