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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: BRUMAT TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6434 Data de lançamento: 11/07/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: Recursos não Computáveis
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS
Conta de Despesa: 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 26 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
240.00 TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL, COM VEÍCULO DE NO MÍNIMO 40 LUGARES, COM BANHEIRO E AR CONDICIONADO, PARA DESLOCAMENTO DA EQUIPE FEMININA DE FUTSAL DE ALPESTRE ATÉ A CIDADE DE RODEIO BONITO/RS, NO DIA 12/07/2024, PARA PARTICIPAÇÃO NA FINAL DA COPA AMZOP/SESC/SICREDI, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 93/2024, PE Nº 26/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 2433/2024. 8,77 2.104,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/07/2024 TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL, COM VEÍCULO DE NO MÍNIMO 40 LUGARES, COM BANHEIRO E AR CONDICIONADO, PARA DESLOCAMENTO DA EQUIPE FEMININA DE FUTSAL DE ALPESTRE ATÉ A CIDADE DE RODEIO BONITO/RS, NO DIA 12/07/2024, PARA PARTICIPAÇÃO NA FINAL DA COPA AMZOP/SESC/SICREDI, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 93/2024, PE Nº 26/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 2433/2024. 2.104,80
12/08/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 1/1096; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 2.104,80
29/08/2024 Pagamento via Retorno Bancário 2.104,80
TOTAL 2.104,80 2.104,80 2.104,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.