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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 09:51.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.

Dados do Empenho
Número do empenho: 6524 Data de lançamento: 17/07/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência ao Idoso
Projeto / Atividade: CIDADANIA ATIVA
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 14 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 MAMAO FORMOSA, DE 1ª QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, GRAU DE AMADIRECIMENTO MÉDIO, SEM SINAIS DE AMASSADO 10,64 42,56
4.00 MANGA IN NATURA GRAU MEDIO DE AMADURECIMENTO, EM BOAS CONDIÇOES DE CONSUMO 7,37 29,48
2.50 OVO DE GALINHA, TIPO GRANDE, CASCA LISA, LIMPOS E NÃO TRINCADOS, NOVOS, EMBALAGEM EM DUZIAS, OU CARELAS EM 2,5 DUZIAS, EM CAIXA DE PAPELÃO 10,78 26,95
5.00 LEITE CONDENSADO EMBALAGEM 395 GRAMAS 6,39 31,95
3.00 MANTEIGA SEM SAL - TABLETE 200G, PARA ATENDER DEMANDA DE ATIVIDADES DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DE IDOSO ATENDIDOS PELA PSE, CFE. PE Nº14/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº51/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº2484/2024. 14,14 42,42

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/07/2024 MAMAO FORMOSA, DE 1ª QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, GRAU DE AMADIRECIMENTO MÉDIO, SEM SINAIS DE AMASSADO MANGA IN NATURA GRAU MEDIO DE AMADURECIMENTO, EM BOAS CONDIÇOES DE CONSUMO OVO DE GALINHA, TIPO GRANDE, CASCA LISA, LIMPOS E NÃO TRINCADOS, NOVOS, EMBALAGEM EM DUZIAS, OU CARELAS EM 2,5 DUZIAS, EM CAIXA DE PAPELÃO LEITE CONDENSADO EMBALAGEM 395 GRAMAS MANTEIGA SEM SAL - TABLETE 200G, PARA ATENDER DEMANDA DE ATIVIDADES DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DE IDOSO ATENDIDOS PELA PSE, CFE. PE Nº14/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº51/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº2484/2024. 173,36
TOTAL 173,36 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 173,36
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.