O Município de Alpestre - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE

Dados do Empenho
Número do empenho: 6543 Data de lançamento: 18/07/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: ASPS com recursos Federais
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manter as Desp.Com Recursos da Portaria nº 1.294/2021/MS
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1200.00 TOPIRAMATO 25 MG - TOPIRAMATO 25 MG 0,16 195,48
1410.00 CARVEDILOL 6,25 MG - CARVEDILOL 6,25 MG 0,13 176,25
3390.00 PAROXETINA CLORIDRATO 20 MG - PAROXETINA CLORIDRATO 20 MG 0,20 677,66
2560.00 ONDANSETRONA CLORIDRATO 8MG, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2497/2024. 0,55 1.407,74

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/07/2024 TOPIRAMATO 25 MG - TOPIRAMATO 25 MG CARVEDILOL 6,25 MG - CARVEDILOL 6,25 MG PAROXETINA CLORIDRATO 20 MG - PAROXETINA CLORIDRATO 20 MG ONDANSETRONA CLORIDRATO 8MG, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2497/2024. 2.457,13
22/07/2024 Conforme DANFE Nº 1/37632; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 2.457,13
08/08/2024 Pagamento de Empenho 6543/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.457,13
TOTAL 2.457,13 2.457,13 2.457,13
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.