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Última atualização realizada em 28/09/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ALEX ANTUNES VIEIRA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7112 Data de lançamento: 29/07/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 11 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 SERVIÇO DE MECÂNICA DE VEÍCULO ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR MARCA VOLKSWAGEN (LOTE Nº007- EM ANEXO) - SERVIÇO DE FORRAÇÃO - 2 UND (HORAS) - VALOR UNT R$ 123,00 123,28 246,00
5.99 SERVIÇO DE MECÂNICA DE VEÍCULO ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR MARCA VOLKSWAGEN (LOTE Nº007- EM ANEXO) - SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO - 6 UND (HORAS) - VALOR UNT R$123,00, DEVIDO À NECESSIDADE DE CONSERTO DO ÔNIBUS VW/15190 EOD, PLACA ISX-1622, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 86/2023, PP Nº 11/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 2580/2024. 123,28 738,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/07/2024 SERVIÇO DE MECÂNICA DE VEÍCULO ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR MARCA VOLKSWAGEN (LOTE Nº007- EM ANEXO) - SERVIÇO DE FORRAÇÃO - 2 UND (HORAS) - VALOR UNT R$ 123,00 SERVIÇO DE MECÂNICA DE VEÍCULO ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR MARCA VOLKSWAGEN (LOTE Nº007- EM ANEXO) - SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO - 6 UND (HORAS) - VALOR UNT R$123,00, DEVIDO À NECESSIDADE DE CONSERTO DO ÔNIBUS VW/15190 EOD, PLACA ISX-1622, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 86/2023, PP Nº 11/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 2580/2024. 984,00
05/08/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/1837; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 984,00
22/08/2024 Pagamento via Retorno Bancário 984,00
TOTAL 984,00 984,00 984,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.