Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MARCIANO LUIZ BEE |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7180 |
Data de lançamento: |
30/07/2024 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
Unidade: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GASOLINA COMUM |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, EM VIAGEM A SANTA MARIA-RS, NO DIA 22/07/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS |
0,00 |
99,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/07/2024 |
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, EM VIAGEM A SANTA MARIA-RS, NO DIA 22/07/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS |
99,99 |
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30/07/2024 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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99,99 |
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01/08/2024 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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99,99 |
TOTAL |
99,99 |
99,99 |
99,99 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.