Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI CIM |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7238 |
Data de lançamento: |
31/07/2024 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
Unidade: |
ASPS com recursos Estaduais |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
PPV OFICINA (C0NSÓRCIO) |
Conta de Despesa: |
3393.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PAGAMENTO DE MENSALIDADE, REF. MÊS 07/2024. |
21.082,10 |
21.082,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/07/2024 |
PAGAMENTO DE MENSALIDADE, REF. MÊS 07/2024. |
21.082,10 |
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31/07/2024 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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21.082,10 |
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31/07/2024 |
ESTORNO PARCIAL DA LIQUIDAÇÃO, EM RAZÃO DE DESPESA EMPENHADA E LIQUIDADA A MAIOR EQUIVOCADAMENTE |
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-1,00 |
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31/07/2024 |
ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO, EM RAZÃO DE DESPESA EMPENHADA A MAIOR EQUIVOCADAMENTE |
-1,00 |
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08/08/2024 |
Pagamento de Empenho 7238/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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21.081,10 |
TOTAL |
21.081,10 |
21.081,10 |
21.081,10 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.