Exercício: 2024 | |
Nome do Credor: ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
Número do empenho: | 7244 | Data de lançamento: | 01/08/2024 | ||
Tipo de empenho: | Comum | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
Função: | Transporte | ||||
Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
Natureza da despesa: | Geral | ||||
Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Pregão |
Licitação número / ano: | 2 / 2024 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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0.91 | SERVIÇO DE MECÂNICA GERAL PARA CAMINHÕES CAÇAMBA/BASCULANTE, PRANCHA E TANQUE/PIPA MARCA: FORD (LOTE Nº 006¬) - SERVIÇO TOMADA DE FORÇA - 1 UND | 133,69 | 121,00 |
1.36 | SERVIÇO DE MECÂNICA GERAL PARA CAMINHÕES CAÇAMBA/BASCULANTE, PRANCHA E TANQUE/PIPA MARCA: FORD (LOTE Nº 006¬) - SERVIÇO VÁLVULA DE FREIO - 1,5 UND (HORAS) - VALOR UNT R$ 121,00, EM RAZÃO DE VAZAMENTO DE AR DA VÁLVULA PRIMÁRIA DO FREIO E NA MANGUEIRA DA TOMADA DE FORÇA DO CAMINHÃO BASC. FORD/CARGO FROTA Nº 127, PLACA IWI-8211, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 76/2024, PP Nº 2/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 2656/2024. | 133,69 | 181,50 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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01/08/2024 | SERVIÇO DE MECÂNICA GERAL PARA CAMINHÕES CAÇAMBA/BASCULANTE, PRANCHA E TANQUE/PIPA MARCA: FORD (LOTE Nº 006¬) - SERVIÇO TOMADA DE FORÇA - 1 UND SERVIÇO DE MECÂNICA GERAL PARA CAMINHÕES CAÇAMBA/BASCULANTE, PRANCHA E TANQUE/PIPA MARCA: FORD (LOTE Nº 006¬) - SERVIÇO VÁLVULA DE FREIO - 1,5 UND (HORAS) - VALOR UNT R$ 121,00, EM RAZÃO DE VAZAMENTO DE AR DA VÁLVULA PRIMÁRIA DO FREIO E NA MANGUEIRA DA TOMADA DE FORÇA DO CAMINHÃO BASC. FORD/CARGO FROTA Nº 127, PLACA IWI-8211, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 76/2024, PP Nº 2/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 2656/2024. | 302,50 | ||
06/08/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº E/1840; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 302,50 | ||
22/08/2024 | Pagamento via Retorno Bancário | 302,50 | ||
TOTAL | 302,50 | 302,50 | 302,50 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |