Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: BRUNA SANTIN |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7353 |
Data de lançamento: |
07/08/2024 |
Tipo de empenho: |
Auxílio |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
Unidade: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
AUXÍLIO EXAME ESPECIALIZADO, A SER REALIZADO NO DIA 12/08/2024, CFE. LEI Nº 1.287/2005, COMPROVANTE DE BENEFÍCIO ANEXO E ORDEM DE COMPRA Nº 2707/2024. |
350,00 |
350,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/08/2024 |
AUXÍLIO EXAME ESPECIALIZADO, A SER REALIZADO NO DIA 12/08/2024, CFE. LEI Nº 1.287/2005, COMPROVANTE DE BENEFÍCIO ANEXO E ORDEM DE COMPRA Nº 2707/2024. |
350,00 |
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14/08/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/156317; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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350,00 |
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29/08/2024 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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350,00 |
TOTAL |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.