Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO
Conta de Despesa:
3390.14.99.00.00.00 - OUTRAS DIARIAS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
RESSARCIMENTO EM DINHEIRO, DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, COM VEÍCULO PRÓPRIO PLACAS JBX-3I15, NOS TERMOS DA LEI 2.598/2022, NOS DIAS 12 E 13/08/2024, PARA CUMPRIR AGENDA CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.
0,00
1.726,27
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/08/2024
RESSARCIMENTO EM DINHEIRO, DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, COM VEÍCULO PRÓPRIO PLACAS JBX-3I15, NOS TERMOS DA LEI 2.598/2022, NOS DIAS 12 E 13/08/2024, PARA CUMPRIR AGENDA CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.
1.726,27
09/08/2024
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.
1.726,27
14/08/2024
Pagamento via Retorno Bancário
1.726,27
TOTAL
1.726,27
1.726,27
1.726,27
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.