| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: NELSO OLCHESKI |
| Número do empenho: | 7427 | Data de lançamento: | 13/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRAVESSIA DE BALSA EM VIAGEM A RODEIO BONITO-RS, NO DIA 13/08/2024, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA CONDUZIR SERVIDORES A CURSO. | 60,00 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/08/2024 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRAVESSIA DE BALSA EM VIAGEM A RODEIO BONITO-RS, NO DIA 13/08/2024, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA CONDUZIR SERVIDORES A CURSO. | 60,00 | ||
| 13/08/2024 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 60,00 | ||
| 22/08/2024 | Pagamento de Empenho 7427/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 60,00 | ||
| TOTAL | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||