Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MAXIMINO CAMPAGNOLO |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
7430 |
Data de lançamento: |
13/08/2024 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
Unidade: |
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SERVIÇO DE DESPACHANTE DOCUMENTAL PARA TROCA DE PLACAS DO ÔNIBUS ISX-0403, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2751/2024. |
105,00 |
105,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/08/2024 |
SERVIÇO DE DESPACHANTE DOCUMENTAL PARA TROCA DE PLACAS DO ÔNIBUS ISX-0403, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2751/2024. |
105,00 |
|
|
26/08/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/150; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
|
105,00 |
|
12/09/2024 |
Pagamento via Retorno Bancário |
|
|
105,00 |
TOTAL |
105,00 |
105,00 |
105,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.