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Última atualização realizada em 25/08/2024 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: TUBOPAR COMERCIO DE FERROS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7451 Data de lançamento: 14/08/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Saneamento Básico
Função: Saneamento
Subfunção: Recursos Hídricos
Projeto / Atividade: IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 TUBO GALVANIZADO 2 (60,30mm)# 3,00mm NBR 5580 - barra de 6m, PARA REALIZAR A TRAVESSIA DE ÁGUA EMBAIXO DO ASFALTO NA COMUNIDADE DA BARRA BONITA, CFE. COLETA DE PREÇO Nº 101/2024, JUSTIFICATIVA ANEXA E ORDEM DE COMPRA Nº 2767/2024. 424,00 2.544,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/08/2024 TUBO GALVANIZADO 2 (60,30mm)# 3,00mm NBR 5580 - barra de 6m, PARA REALIZAR A TRAVESSIA DE ÁGUA EMBAIXO DO ASFALTO NA COMUNIDADE DA BARRA BONITA, CFE. COLETA DE PREÇO Nº 101/2024, JUSTIFICATIVA ANEXA E ORDEM DE COMPRA Nº 2767/2024. 2.544,00
TOTAL 2.544,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 2.544,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.