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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: NESTOR GOETZ

Dados do Empenho
Número do empenho: 7452 Data de lançamento: 14/08/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Saneamento Básico
Função: Saneamento
Subfunção: Recursos Hídricos
Projeto / Atividade: IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 LUVA GALVANIZADA com rosca 2 48,75 146,25
2.00 Tê de redução compressão PP XPEAD 50x50x32mm 186,49 372,98
1.00 Tê de redução compressão PP X PEAD 50X50X40mm, PARA REALIZAR A TRAVESSIA DE ÁGUA EMBAIXO DO ASFALTO NA COMUNIDADE DA BARRA BONITA, CFE. COLETA DE PREÇO Nº 101/2024, JUSTIFICATIVA ANEXA E ORDEM DE COMPRA Nº 2766/2024. 155,25 155,25

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/08/2024 LUVA GALVANIZADA com rosca 2 Tê de redução compressão PP XPEAD 50x50x32mm Tê de redução compressão PP X PEAD 50X50X40mm, PARA REALIZAR A TRAVESSIA DE ÁGUA EMBAIXO DO ASFALTO NA COMUNIDADE DA BARRA BONITA, CFE. COLETA DE PREÇO Nº 101/2024, JUSTIFICATIVA ANEXA E ORDEM DE COMPRA Nº 2766/2024. 674,48
23/08/2024 Conforme DANFE Nº 1/3591; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 674,48
05/09/2024 Pagamento via Retorno Bancário 674,48
TOTAL 674,48 674,48 674,48
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.