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Última atualização realizada em 25/08/2024 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: DC COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7458 Data de lançamento: 15/08/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 1 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.00 PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL E PARTE ELÉTRICA PARA MÁQUINAS, LINHA AMARELA, MARCA: JCB (LOTE Nº 003 - EM ANEXO) - (32/925994) FILTRO DO COMB. - MARCA: DONALDSON/FLEETGUARD - 2 UND - VALOR UNT R$ 348,50 153.027,93 697,00
0.01 PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL E PARTE ELÉTRICA PARA MÁQUINAS, LINHA AMARELA, MARCA: JCB (LOTE Nº 003 - EM ANEXO) - (333/W2655) ELEMENTO FILTRO ÓLEO HID. - MARCA: DONALDSON/FLEETGUARD - 2 UND - VALOR UNT R$ 755,00, PARA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR JCB 116D, FROTA Nº 215, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 86/2024, PP Nº 1/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 2773/2024. 153.027,93 1.510,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/08/2024 PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL E PARTE ELÉTRICA PARA MÁQUINAS, LINHA AMARELA, MARCA: JCB (LOTE Nº 003 - EM ANEXO) - (32/925994) FILTRO DO COMB. - MARCA: DONALDSON/FLEETGUARD - 2 UND - VALOR UNT R$ 348,50 PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL E PARTE ELÉTRICA PARA MÁQUINAS, LINHA AMARELA, MARCA: JCB (LOTE Nº 003 - EM ANEXO) - (333/W2655) ELEMENTO FILTRO ÓLEO HID. - MARCA: DONALDSON/FLEETGUARD - 2 UND - VALOR UNT R$ 755,00, PARA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR JCB 116D, FROTA Nº 215, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 86/2024, PP Nº 1/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 2773/2024. 2.207,00
TOTAL 2.207,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 2.207,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.