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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: TABELIONATO DE ALPESTRE

Dados do Empenho
Número do empenho: 7570 Data de lançamento: 21/08/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO BLOCO BL PSB FNAS
Conta de Despesa: 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
76.00 SERVIÇO DE TABELIONATO PARA ABERTURA DE FICHA - PARA ABERTURA DE FICHA 8,60 653,60
76.00 SERVIÇO DE TABELIONATO PARA DIGITALIZAÇÃO - PARA DIGITALIZAÇÃO 6,20 471,20
76.00 SERVIÇO DE TABELIONATO PARA RECONHECIMENTO DE FIRMA/ASSINATURA - PARA RECONHECIMENTO DE FIRMA/ASSINATURA, PARA ATENDER DEMANDA DO PLANEJAMENTO ANUAL DO SCFV, DE ACORDO COM PLANO DE AÇÃO E APLICAÇÃO Nº12/2024, APROVADO PELA RESOLUÇÃO Nº09/2024 DO CMAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2819/2024. 8,60 653,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/08/2024 SERVIÇO DE TABELIONATO PARA ABERTURA DE FICHA - PARA ABERTURA DE FICHA SERVIÇO DE TABELIONATO PARA DIGITALIZAÇÃO - PARA DIGITALIZAÇÃO SERVIÇO DE TABELIONATO PARA RECONHECIMENTO DE FIRMA/ASSINATURA - PARA RECONHECIMENTO DE FIRMA/ASSINATURA, PARA ATENDER DEMANDA DO PLANEJAMENTO ANUAL DO SCFV, DE ACORDO COM PLANO DE AÇÃO E APLICAÇÃO Nº12/2024, APROVADO PELA RESOLUÇÃO Nº09/2024 DO CMAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2819/2024. 1.778,40
03/09/2024 Conforme Recibo Nº 25432; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 734,20
18/09/2024 cfe. solicitado no memorando nº24/2024-smas. -1.044,20
23/09/2024 CFE. SOLICITADO E JUSTIFICADO NO MEMORANDO Nº25/2024-SMAS, ANEXO -734,20
23/09/2024 CFE. SOLICITADO E JUSTIFICADO NO MEMORANDO Nº25/2024-SMAS, ANEXO -734,20
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.