Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
7619 |
Data de lançamento: |
23/08/2024 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
Unidade: |
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, MÊS 08/2024, DAS DEPENDÊNCIAS DAEMEF TREZE DE MAIO (VILA BRASILIA) |
131,21 |
131,21 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/08/2024 |
PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, MÊS 08/2024, DAS DEPENDÊNCIAS DAEMEF TREZE DE MAIO (VILA BRASILIA) |
131,21 |
|
|
23/08/2024 |
Conforme Fatura Nº 1299049308; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
|
131,21 |
|
29/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7619/2024 - REF. AGOSTO/2024
COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN - 7366
|
|
|
124,92 |
29/08/2024 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 7619/2024 |
|
|
6,29 |
TOTAL |
131,21 |
131,21 |
131,21 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo |
23/08/2024 |
6,29 |
2344/2024 |
Lançada |
TOTAL |
|
6,29 |
|
|