O Município de Alpestre - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ADRIELI MORAWSKI

Dados do Empenho
Número do empenho: 8075 Data de lançamento: 27/08/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE
Unidade: Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados
Função: Agricultura
Subfunção: Extensão Rural
Projeto / Atividade: MANUT. PROGRAMA FORMAÇÃO RURAL E CONVÊNIO EMATER/ASCAR
Conta de Despesa: 3390.18.99.00.00.00 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 CUSTEIO DE DESPESA COM FORMAÇÃO SUPERIOR REFERENTE MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO, EQUIVALENTE A 50% (CINQUENTA POR CENTO) DO VALOR DA MENSALIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 2.553/2021, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2890/2024. 492,97 2.957,82

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/08/2024 CUSTEIO DE DESPESA COM FORMAÇÃO SUPERIOR REFERENTE MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO, EQUIVALENTE A 50% (CINQUENTA POR CENTO) DO VALOR DA MENSALIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 2.553/2021, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2890/2024. 2.957,82
09/09/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/13918; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 492,97
09/09/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/13941; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 492,97
19/09/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8075/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 985,94
30/09/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/14180; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 492,97
17/10/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8075/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 492,97
28/10/2024 Conforme DANFE Nº E/14401; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 492,97
07/11/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8075/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 492,97
02/12/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/14661; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 492,97
09/12/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/14847; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 492,97
10/12/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8075/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 985,94
TOTAL 2.957,82 2.957,82 2.957,82
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.