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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: JONAS KOHENLER

Dados do Empenho
Número do empenho: 8077 Data de lançamento: 27/08/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE
Unidade: Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados
Função: Agricultura
Subfunção: Extensão Rural
Projeto / Atividade: MANUT. PROGRAMA FORMAÇÃO RURAL E CONVÊNIO EMATER/ASCAR
Conta de Despesa: 3390.18.99.00.00.00 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 CUSTEIO DE DESPESA COM FORMAÇÃO SUPERIOR REFERENTE MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO, EQUIVALENTE A 50% (CINQUENTA POR CENTO) DO VALOR DA MENSALIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 2.553/2021, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2892/2024. 509,02 3.054,12

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/08/2024 CUSTEIO DE DESPESA COM FORMAÇÃO SUPERIOR REFERENTE MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO, EQUIVALENTE A 50% (CINQUENTA POR CENTO) DO VALOR DA MENSALIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 2.553/2021, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2892/2024. 3.054,12
09/09/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/13909; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 509,02
09/09/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/13932; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 509,02
19/09/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8077/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.018,04
30/09/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/14163; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 509,02
17/10/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8077/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 509,02
28/10/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/14392; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 509,02
07/11/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8077/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 509,02
02/12/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/14651; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 509,02
09/12/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/14812; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 509,02
10/12/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8077/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.018,04
TOTAL 3.054,12 3.054,12 3.054,12
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.