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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: RICARDO AUGUSTO DEETER BARANOWSKI

Dados do Empenho
Número do empenho: 8079 Data de lançamento: 27/08/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE
Unidade: Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados
Função: Agricultura
Subfunção: Extensão Rural
Projeto / Atividade: MANUT. PROGRAMA FORMAÇÃO RURAL E CONVÊNIO EMATER/ASCAR
Conta de Despesa: 3390.18.99.00.00.00 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 CUSTEIO DE DESPESA COM FORMAÇÃO SUPERIOR REFERENTE MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO, EQUIVALENTE A 50% (CINQUENTA POR CENTO) DO VALOR DA MENSALIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 2.553/2021, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2894/2024. 770,27 4.621,62

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/08/2024 CUSTEIO DE DESPESA COM FORMAÇÃO SUPERIOR REFERENTE MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO, EQUIVALENTE A 50% (CINQUENTA POR CENTO) DO VALOR DA MENSALIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 2.553/2021, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2894/2024. 4.621,62
09/09/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/13914; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 770,27
09/09/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/13937; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 770,27
19/09/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8079/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.540,54
30/09/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/14176; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 770,27
17/10/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8079/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 770,27
28/10/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/14397; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 770,27
07/11/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8079/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 770,27
02/12/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/14657; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 770,27
09/12/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/14826; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 770,27
10/12/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8079/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.540,54
TOTAL 4.621,62 4.621,62 4.621,62
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.