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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: RODRIGO DE MATOS FRAGA

Dados do Empenho
Número do empenho: 809 Data de lançamento: 25/01/2024
Tipo de empenho: EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: EQUIPAR A SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 4490.52.33.00.00.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 41 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CAIXA DE SOM PORTÁTIL BLUETOOTH, POTÊNCIA: 50W RMS, BLUETOOTH, RESPOTA DE FREQUÊNCIA: 55 HZ - 18 KHZ, ENTRADAS: USB-A, P2 (3,5MM) E, SD (TF), 3 EQUALIZAÇÕES PRÉ-DEFINIDAS. (NEUTRO, GRAVE, MÉDIO). DIME, PARA A SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, CFE. CONTRATO Nº 34/2024, PE Nº 41/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 232/2024. 240,00 240,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/01/2024 CAIXA DE SOM PORTÁTIL BLUETOOTH, POTÊNCIA: 50W RMS, BLUETOOTH, RESPOTA DE FREQUÊNCIA: 55 HZ - 18 KHZ, ENTRADAS: USB-A, P2 (3,5MM) E, SD (TF), 3 EQUALIZAÇÕES PRÉ-DEFINIDAS. (NEUTRO, GRAVE, MÉDIO). DIME, PARA A SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, CFE. CONTRATO Nº 34/2024, PE Nº 41/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 232/2024. 240,00
26/02/2024 Conforme DANFE Nº 890/051552583; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 240,00
14/03/2024 Pagamento via Retorno Bancário 240,00
TOTAL 240,00 240,00 240,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.