ROTEIRO 20 (ROTEIRO EM ANEXO), RFE. MES 08/2024, CFE. PP Nº07/2020, CONTRATO Nº34/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº2927/2024.
5,80
1.508,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/08/2024
ROTEIRO 11 (ROTEIRO EM ANEXO) ROTEIRO 13 (ROTEIRO EM ANEXO) ROTEIRO 20 (ROTEIRO EM ANEXO), RFE. MES 08/2024, CFE. PP Nº07/2020, CONTRATO Nº34/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº2927/2024.
5.225,80
30/08/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/193; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.
5.225,80
12/09/2024
Pagamento via Retorno Bancário
5.225,80
TOTAL
5.225,80
5.225,80
5.225,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.