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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 8217 Data de lançamento: 02/09/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: ASPS com recursos Federais
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493
Conta de Despesa: 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE, MÊS 09/2024, FONE (55) 3796-1123 E 3796-1099 746,96 746,96

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/09/2024 PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE, MÊS 09/2024, FONE (55) 3796-1123 E 3796-1099 746,96
02/09/2024 Conforme Nota Fiscal Nº U/028207151; U/028207150; U/028240278; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 746,96
19/09/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8217/2024 - REF. MARÇO/2024 OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 71084 711,12
19/09/2024 Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 8217/2024 35,84
TOTAL 746,96 746,96 746,96
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo 02/09/2024 35,84 2467/2024 Lançada
TOTAL   35,84