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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE

Dados do Empenho
Número do empenho: 8254 Data de lançamento: 03/09/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: ASPS com recursos Federais
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493
Conta de Despesa: 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
319.00 MICROPORE 5 CM/10 M - MICROPORE 5 CM/10 M 5,50 1.754,50
1080.00 FRALDA GERIATRICA TAM EG - FRALDA GERIATRICA TAM EG 2,10 2.268,00
600.00 FRALDA GERIATRICA TAM G - FRALDA GERIATRICA TAM G 1,98 1.188,00
10.00 CURATIVO ANTISSEPTICO ADESIVO PÓS COLETA - REDOND - CURATIVO ANTISSEPTICO ADESIVO PÓS COLETA - REDONDO CX C/500 UNID 9,64 96,40
108.00 MICROPORE 1,2CM X 45M - MICROPORE 1,2CM X 45M 4,30 464,39
6.00 ADESIVO FOTOPOLIMERIZAVEL - ADESIVO FOTOPOLIMERIZAVEL 118,95 713,70
5.00 HEMOSPOM ESPONJA HEMOSTATICA C/ 10 - HEMOSPOM ESPONJA HEMOSTATICA C/ 10 38,00 190,00
1.00 FORCEPS 16 - FORCEPS 16 60,00 60,00
2.00 LAMPARINA AÇO INOX - LAMPARINA AÇO INOX 25,96 51,92
1.00 PORTA MATRIZ TOFLEMIRA - PORTA MATRIZ TOFLEMIRA 20,68 20,68
10.00 RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL - CORES - RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL - CORES 352,17 3.521,70
10.00 IRM KIT DENTSPLY - IRM KIT DENTSPLY 15,43 154,30
2.00 TAMBOREL P/ LIMAS - FRASCO - TAMBOREL P/ LIMAS - FRASCO 11,96 23,92
20.00 GEL CONDUTOR 1000G - GEL CONDUTOR 1000G 5,62 112,40
20.00 PILHA AA - UNID - PILHA AA - UNID 1,59 31,80
12.00 PILHA MOEDA CR2032 3V - PILHA MOEDA CR2032 3V 0,91 10,92
21.00 BANDEJA INOX LISA P/INSTRUMENTAL 22x9x15cm - BANDEJA INOX LISA P/INSTRUMENTAL 22x9x15cm 17,23 361,83
10.00 FIO DENTAL - ROLO 500M - FIO DENTAL - ROLO 500M 9,22 92,20
300.00 KIT HIGIENE BUCAL - ESTOJO C/ ESCOVA + PASTA + FIO - KIT HIGIENE BUCAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2986/2024 6,55 1.965,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/09/2024 MICROPORE 5 CM/10 M - MICROPORE 5 CM/10 M FRALDA GERIATRICA TAM EG - FRALDA GERIATRICA TAM EG FRALDA GERIATRICA TAM G - FRALDA GERIATRICA TAM G CURATIVO ANTISSEPTICO ADESIVO PÓS COLETA - REDOND - CURATIVO ANTISSEPTICO ADESIVO PÓS COLETA - REDONDO CX C/500 UNID MICROPORE 1,2CM X 45M - MICROPORE 1,2CM X 45M ADESIVO FOTOPOLIMERIZAVEL - ADESIVO FOTOPOLIMERIZAVEL HEMOSPOM ESPONJA HEMOSTATICA C/ 10 - HEMOSPOM ESPONJA HEMOSTATICA C/ 10 FORCEPS 16 - FORCEPS 16 LAMPARINA AÇO INOX - LAMPARINA AÇO INOX PORTA MATRIZ TOFLEMIRA - PORTA MATRIZ TOFLEMIRA RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL - CORES - RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL - CORES IRM KIT DENTSPLY - IRM KIT DENTSPLY TAMBOREL P/ LIMAS - FRASCO - TAMBOREL P/ LIMAS - FRASCO GEL CONDUTOR 1000G - GEL CONDUTOR 1000G PILHA AA - UNID - PILHA AA - UNID PILHA MOEDA CR2032 3V - PILHA MOEDA CR2032 3V BANDEJA INOX LISA P/INSTRUMENTAL 22x9x15cm - BANDEJA INOX LISA P/INSTRUMENTAL 22x9x15cm FIO DENTAL - ROLO 500M - FIO DENTAL - ROLO 500M KIT HIGIENE BUCAL - ESTOJO C/ ESCOVA + PASTA + FIO - KIT HIGIENE BUCAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2986/2024 13.081,66
16/09/2024 Conforme DANFE Nº 1/38864; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 12.617,27
03/10/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8254/2024 - REF. OUTUBRO/2024 CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE - 9369 12.617,27
12/12/2024 CFE. SOLICITADO E JUSTIFICADO NO MEMORANDO Nº68/2024-SMS, ANEXO -464,39
TOTAL 12.617,27 12.617,27 12.617,27
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.