Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: LABORATORIO PANISSI LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8259 |
Data de lançamento: |
04/09/2024 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
Unidade: |
ASPS com recursos Federais |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493 |
Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
11.00 |
PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES, DEVIDO EXCEDENTE DO CONTRATO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3001/2024. |
2,15 |
23,65 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/09/2024 |
PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES, DEVIDO EXCEDENTE DO CONTRATO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3001/2024. |
23,65 |
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06/09/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/793; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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23,65 |
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12/09/2024 |
Pagamento de Empenho 8259/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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23,65 |
TOTAL |
23,65 |
23,65 |
23,65 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.