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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: BUENO & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8278 Data de lançamento: 05/09/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: Recursos não Computáveis
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS
Conta de Despesa: 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 18 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
75.00 SERVIÇO DE SEGURANÇA NAO ARMADA DURANTE A PROGRAMAÇÃO DA 24ª OKTOBERFEST DE ALPESTRE, A SER REALIZADA NOS DIAS 11 A 13/10/2024, NOS TERMOS DA LEI Nº2438/2019, DECRETO Nº2179/2023, CFE. DISPENSA Nº18/2024, 1ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº132/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº3004/2024. 214,80 16.110,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/09/2024 SERVIÇO DE SEGURANÇA NAO ARMADA DURANTE A PROGRAMAÇÃO DA 24ª OKTOBERFEST DE ALPESTRE, A SER REALIZADA NOS DIAS 11 A 13/10/2024, NOS TERMOS DA LEI Nº2438/2019, DECRETO Nº2179/2023, CFE. DISPENSA Nº18/2024, 1ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº132/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº3004/2024. 16.110,00
16/10/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/3984; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 16.110,00
31/10/2024 Pagamento via Retorno Bancário 16.110,00
TOTAL 16.110,00 16.110,00 16.110,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.