Exercício: 2024 | |
Nome do Credor: ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
Número do empenho: | 8298 | Data de lançamento: | 06/09/2024 | ||
Tipo de empenho: | Comum | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
Função: | Transporte | ||||
Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
Natureza da despesa: | Geral | ||||
Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Pregão |
Licitação número / ano: | 2 / 2024 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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0.01 | PEÇAS DE MECÂNICA GERAL PARA CAMINHÕES CAÇAMBA E CAMINHÃO MUNK COM CESTA AÉREA, MARCA WOLKSVAGEN (LOTE Nº004- EM ANEXO) - ESTRIBO (ESCADA) - LADO ESQUERDO - VANUCCI - R$ 215,55 | 32.852,52 | 215,55 |
0.01 | PEÇAS DE MECÂNICA GERAL PARA CAMINHÕES CAÇAMBA E CAMINHÃO MUNK COM CESTA AÉREA, MARCA WOLKSVAGEN (LOTE Nº004- EM ANEXO) - ESTRIBO (ESCADA) - LADO DIREITO - VANUCCI - R$ 215,55, PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHAO PLACAS IQB-487, CFE. PP Nº02/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº76/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº3015/2024. | 32.852,52 | 215,55 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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06/09/2024 | PEÇAS DE MECÂNICA GERAL PARA CAMINHÕES CAÇAMBA E CAMINHÃO MUNK COM CESTA AÉREA, MARCA WOLKSVAGEN (LOTE Nº004- EM ANEXO) - ESTRIBO (ESCADA) - LADO ESQUERDO - VANUCCI - R$ 215,55 PEÇAS DE MECÂNICA GERAL PARA CAMINHÕES CAÇAMBA E CAMINHÃO MUNK COM CESTA AÉREA, MARCA WOLKSVAGEN (LOTE Nº004- EM ANEXO) - ESTRIBO (ESCADA) - LADO DIREITO - VANUCCI - R$ 215,55, PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHAO PLACAS IQB-487, CFE. PP Nº02/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº76/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº3015/2024. | 431,10 | ||
11/09/2024 | Conforme DANFE Nº 1/2000; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 431,10 | ||
26/09/2024 | Pagamento via Retorno Bancário | 431,10 | ||
TOTAL | 431,10 | 431,10 | 431,10 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |