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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: NILSE JULKOSKI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 8356 Data de lançamento: 10/09/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 28 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 GáS DE COZINHA - GLP 13 KG (CARGA) PARA UTILIZAÇÃO DA EQUIPE DE CONSTRUÇÃO CIVIL EM MAÇARICO LANÇA-CHAMAS, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 95/2024, PE Nº 28/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 3034/2024. 129,94 129,94

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/09/2024 GáS DE COZINHA - GLP 13 KG (CARGA) PARA UTILIZAÇÃO DA EQUIPE DE CONSTRUÇÃO CIVIL EM MAÇARICO LANÇA-CHAMAS, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 95/2024, PE Nº 28/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 3034/2024. 129,94
18/09/2024 Conforme DANFE Nº 1/6482; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 129,94
03/10/2024 Pagamento via Retorno Bancário 129,94
TOTAL 129,94 129,94 129,94
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.