Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO BRISA DO LAGO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8414 |
Data de lançamento: |
12/09/2024 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Extensão Rural |
Projeto / Atividade: |
MANUT. PATRULHA AGRÍCOLA, INCENTIVO À PRODUTORES RURAIS |
Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
3 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
29.00 |
SERVIÇO DE HORA MÁQUINA, EM COMPLEMENTO À NOTA DE EMPENHO Nº 6437/2024, CONFORME MEMORANDO Nº 020/2024 - SMAAMA. |
80,00 |
2.320,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/09/2024 |
SERVIÇO DE HORA MÁQUINA, EM COMPLEMENTO À NOTA DE EMPENHO Nº 6437/2024, CONFORME MEMORANDO Nº 020/2024 - SMAAMA. |
2.320,00 |
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12/09/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/12; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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2.320,00 |
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19/09/2024 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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2.320,00 |
TOTAL |
2.320,00 |
2.320,00 |
2.320,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.