Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8550 |
Data de lançamento: |
23/09/2024 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
Unidade: |
Recursos não Computáveis |
Função: |
Cultura |
Subfunção: |
Difusão Cultural |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS |
Conta de Despesa: |
3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, MÊS 09/2024, DAS DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO MUNICIPAL. |
0,00 |
1.726,01 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/09/2024 |
PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, MÊS 09/2024, DAS DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO MUNICIPAL. |
1.726,01 |
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23/09/2024 |
Conforme Fatura Nº 20952767; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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1.726,01 |
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03/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8550/2024 - REF. SETEMBRO/2024
COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN - 7366
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1.643,17 |
03/10/2024 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 8550/2024 |
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82,84 |
TOTAL |
1.726,01 |
1.726,01 |
1.726,01 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo |
24/09/2024 |
82,84 |
2718/2024 |
Lançada |
TOTAL |
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82,84 |
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