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Última atualização realizada em 12/11/2024 às 08:08.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ALEX ANTUNES VIEIRA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 873 Data de lançamento: 29/01/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 11 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
9.98 SERVIÇO DE MECÂNICA DE VEÍCULO ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR MARCA VOLARE (LOTE Nº 008 - EM ANEXO) - SERVIÇO/MÃO DE OBRA PARA O VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR VOLARE, PLACA JAK4A72, LOTADO NA SMECDT, POR APRESENTAR FOLGAS E DEFEITOS POR TEMPO DE USO DOS COMPONENTES DE SUSPENSÃO, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 86/2023, PP Nº 11/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 260/2024. 123,28 1.230,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/01/2024 SERVIÇO DE MECÂNICA DE VEÍCULO ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR MARCA VOLARE (LOTE Nº 008 - EM ANEXO) - SERVIÇO/MÃO DE OBRA PARA O VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR VOLARE, PLACA JAK4A72, LOTADO NA SMECDT, POR APRESENTAR FOLGAS E DEFEITOS POR TEMPO DE USO DOS COMPONENTES DE SUSPENSÃO, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 86/2023, PP Nº 11/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 260/2024. 1.230,00
05/02/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/1658; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 1.230,00
22/02/2024 Pagamento via Retorno Bancário 1.230,00
TOTAL 1.230,00 1.230,00 1.230,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.