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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A

Dados do Empenho
Número do empenho: 876 Data de lançamento: 29/01/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Saneamento Básico
Função: Saneamento
Subfunção: Recursos Hídricos
Projeto / Atividade: IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO
Conta de Despesa: 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO DE LOGÍSTICA PARA TRANSPORTE DE MOTOBOMBA SUBMERSÍVEL 30 HP PARA CONSERTO NA EMPRESA BOMBAS VANBRO LTDA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE SAPUCAIA DO SUL-RS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 263/2024. 240,00 240,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/01/2024 SERVIÇO DE LOGÍSTICA PARA TRANSPORTE DE MOTOBOMBA SUBMERSÍVEL 30 HP PARA CONSERTO NA EMPRESA BOMBAS VANBRO LTDA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE SAPUCAIA DO SUL-RS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 263/2024. 240,00
07/02/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 35/354531; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 240,00
08/02/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 876/2024 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A - 44270 240,00
TOTAL 240,00 240,00 240,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.