Exercício: 2024 | |
Nome do Credor: BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME |
Número do empenho: | 9000 | Data de lançamento: | 25/09/2024 | ||
Tipo de empenho: | Comum | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
Função: | Transporte | ||||
Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
Natureza da despesa: | Geral | ||||
Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Pregão |
Licitação número / ano: | 2 / 2024 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
---|---|---|---|
3.00 | SERVIÇO DE PARTE ELÉTRICA PARA CAMINHÕES CAÇAMBA/BASCULANTE, PRANCHA, E TANQUE/PIPA MARCA: FORD (LOTE Nº006¬) - TROCA DE SENSORES DO CATALISADOR E CONFERIR OS FIOS DOS CONECTORES DO SENSOR. | 113,00 | 339,00 |
1.00 | SERVIÇOS DE SCANNER PARA CAMINHÕES CAÇAMBA/BASCULANTE, PRANCHA, E TANQUE/PIPA MARCA: FORD (LOTE Nº006¬), PARA CONSERTO DO CAMINHÃO BASC. FORD/CARGO 2629, PLACA IXJ1F08, FROTA Nº 145, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 77/2024, PP Nº 2/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 3159/2024. | 144,00 | 144,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|
25/09/2024 | SERVIÇO DE PARTE ELÉTRICA PARA CAMINHÕES CAÇAMBA/BASCULANTE, PRANCHA, E TANQUE/PIPA MARCA: FORD (LOTE Nº006¬) - TROCA DE SENSORES DO CATALISADOR E CONFERIR OS FIOS DOS CONECTORES DO SENSOR. SERVIÇOS DE SCANNER PARA CAMINHÕES CAÇAMBA/BASCULANTE, PRANCHA, E TANQUE/PIPA MARCA: FORD (LOTE Nº006¬), PARA CONSERTO DO CAMINHÃO BASC. FORD/CARGO 2629, PLACA IXJ1F08, FROTA Nº 145, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 77/2024, PP Nº 2/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 3159/2024. | 483,00 | ||
10/10/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº E/340; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 483,00 | ||
24/10/2024 | Pagamento via Retorno Bancário | 483,00 | ||
TOTAL | 483,00 | 483,00 | 483,00 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |