Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FÁTIMA KAMINSKI KARCZEWSKI |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
9035 |
Data de lançamento: |
26/09/2024 |
Tipo de empenho: |
Auxílio |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
Unidade: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
AUXÍLIO MEDICAÇÃO ESPECIALIZADA PARA PACIENTE MENOR DE IDADE, CFE. LEI Nº 1.287/2005, BENEFÍCIO Nº 14082 E ORDEM DE COMPRA Nº 3186/2024. |
293,00 |
293,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/09/2024 |
AUXÍLIO MEDICAÇÃO ESPECIALIZADA PARA PACIENTE MENOR DE IDADE, CFE. LEI Nº 1.287/2005, BENEFÍCIO Nº 14082 E ORDEM DE COMPRA Nº 3186/2024. |
293,00 |
|
|
27/09/2024 |
Conforme DANFE Nº 101/489091; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
|
293,00 |
|
03/10/2024 |
Pagamento via Retorno Bancário |
|
|
293,00 |
TOTAL |
293,00 |
293,00 |
293,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.