Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
VISTORIA VEICULO PLACAS IWO 6110 (1º SEMESTRE) |
225,00 |
225,00 |
1.00 |
VISTORIA VEICULO PLACAS IWO 6110 (2º SEMESTRE) |
225,00 |
225,00 |
1.00 |
VISTORIA VEICULO PLACAS IPJ 4873 (1º SEMESTRE) |
225,00 |
225,00 |
1.00 |
VISTORIA VEICULO PLACAS IPJ 4873 (2º SEMESTRE) |
225,00 |
225,00 |
1.00 |
VISTORIA VEICULO PLACAS ISX 1622 (1º SEMESTRE) |
225,00 |
225,00 |
1.00 |
VISTORIA VEICULO PLACAS ISX 1622 (2º SEMESTRE) |
225,00 |
225,00 |
1.00 |
VISTORIA VEICULO PLACAS ISX 0403 (1º SEMESTRE) |
225,00 |
225,00 |
1.00 |
VISTORIA VEICULO PLACAS ISX 0403 (2º SEMESTRE) |
225,00 |
225,00 |
1.00 |
VISTORIA VEICULO PLACAS IZE 7D08 (1º SEMESTRE) |
225,00 |
225,00 |
1.00 |
VISTORIA VEICULO PLACAS IZE 7D08 (2º SEMESTRE) |
225,00 |
225,00 |
1.00 |
VISTORIA VEICULO PLACAS JBH 0B19 (1º SEMESTRE) |
225,00 |
225,00 |
1.00 |
VISTORIA VEICULO PLACAS JBH 0B19 (2º SEMESTRE) |
225,00 |
225,00 |
1.00 |
VISTORIA VEICULO PLACAS JBH 0B35 (1º SEMESTRE) |
225,00 |
225,00 |
1.00 |
VISTORIA VEICULO PLACAS JBH 0B35 (2º SEMESTRE), QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SMECDT, CFE. CONTRATO Nº 48/2024, DISPENSA Nº 3/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 289/2024. |
225,00 |
225,00 |
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/02/2024 |
VISTORIA VEICULO PLACAS IWO 6110 (1º SEMESTRE) VISTORIA VEICULO PLACAS IWO 6110 (2º SEMESTRE) VISTORIA VEICULO PLACAS IPJ 4873 (1º SEMESTRE) VISTORIA VEICULO PLACAS IPJ 4873 (2º SEMESTRE) VISTORIA VEICULO PLACAS ISX 1622 (1º SEMESTRE) VISTORIA VEICULO PLACAS ISX 1622 (2º SEMESTRE) VISTORIA VEICULO PLACAS ISX 0403 (1º SEMESTRE) VISTORIA VEICULO PLACAS ISX 0403 (2º SEMESTRE) VISTORIA VEICULO PLACAS IZE 7D08 (1º SEMESTRE) VISTORIA VEICULO PLACAS IZE 7D08 (2º SEMESTRE) VISTORIA VEICULO PLACAS JBH 0B19 (1º SEMESTRE) VISTORIA VEICULO PLACAS JBH 0B19 (2º SEMESTRE) VISTORIA VEICULO PLACAS JBH 0B35 (1º SEMESTRE) VISTORIA VEICULO PLACAS JBH 0B35 (2º SEMESTRE), QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SMECDT, CFE. CONTRATO Nº 48/2024, DISPENSA Nº 3/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 289/2024. |
3.150,00 |
|
|
07/02/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/8831; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
|
1.575,00 |
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22/02/2024 |
Pagamento via Retorno Bancário |
|
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1.575,00 |
06/08/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/9455; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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1.350,00 |
|
22/08/2024 |
Pagamento via Retorno Bancário |
|
|
1.350,00 |
30/10/2024 |
CONFORME SOLICITADO E JUSTIFICADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO POR MEIO DO MEMORANDO Nº 76/2024 (ANEXO). |
-225,00 |
|
|
TOTAL |
2.925,00 |
2.925,00 |
2.925,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.