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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: DEMOLINER & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 916 Data de lançamento: 01/02/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
Conta de Despesa: 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 3 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 VISTORIA VEICULO PLACAS IPN 3200 (1º SEMESTRE) 225,00 225,00
1.00 VISTORIA VEICULO IPN 3200 (2º SEMESTRE), QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SMECDT, CFE. CONTRATO Nº 48/2024, DISPENSA Nº 3/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 290/2024. 225,00 225,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/02/2024 VISTORIA VEICULO PLACAS IPN 3200 (1º SEMESTRE) VISTORIA VEICULO IPN 3200 (2º SEMESTRE), QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SMECDT, CFE. CONTRATO Nº 48/2024, DISPENSA Nº 3/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 290/2024. 450,00
07/02/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/8832; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 225,00
22/02/2024 Pagamento via Retorno Bancário 225,00
05/08/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/9453; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 225,00
22/08/2024 Pagamento via Retorno Bancário 225,00
TOTAL 450,00 450,00 450,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.