Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1500.00 |
CAPTOPRIL 50 MG |
0,08 |
118,50 |
1000.00 |
FENOBARBITAL 100 MG |
0,18 |
175,00 |
1000.00 |
ACIDO FOLICO 5 MG |
0,03 |
29,90 |
540.00 |
ALOPURINOL 100MG COMP |
0,20 |
107,95 |
50.00 |
AZITROMICINA 200MG/5ML |
8,60 |
430,00 |
3360.00 |
CALCIO CARBONATO+VITAMINA D3 600 MG/400 MG |
0,06 |
191,18 |
200.00 |
FACEFTRIAXONA DISSODICA 1000 MG - IV |
5,10 |
1.020,00 |
1000.00 |
CLOBAZAM 10MG |
0,52 |
522,50 |
600.00 |
DONEPEZILA 10 MG |
0,29 |
171,24 |
2250.00 |
ESCITALOPRAM OXALATO 10MG |
0,10 |
222,97 |
6000.00 |
ESCITALOPRAM OXALATO 20 MG |
0,20 |
1.189,80 |
60.00 |
ESCOPOLAMINA+DIPIRONA 6,67MG/ML/333,4MG/ML - GT |
7,10 |
426,00 |
1000.00 |
FENITOINA 100 MG |
0,09 |
94,00 |
80.00 |
IPRATROPIO BROMETO 0,250 MG/ML |
0,94 |
75,20 |
1500.00 |
LAMOTRIGINA 100 MG |
0,16 |
239,85 |
50.00 |
PERMETRINA 10 MG/ML LOÇAO |
2,50 |
125,00 |
1680.00 |
TRAZODONA CLORIDRATO 50 MG |
0,19 |
324,41 |
810.00 |
VERAPAMIL CLORIDRATO 80 MG. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, LICITADOS PELO CONISA, MANTIDOS NA FARMÁCIA DO MUNICÍPIO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3293/2024. |
0,31 |
250,21 |
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/10/2024 |
CAPTOPRIL 50 MG FENOBARBITAL 100 MG ACIDO FOLICO 5 MG ALOPURINOL 100MG COMP AZITROMICINA 200MG/5ML CALCIO CARBONATO+VITAMINA D3 600 MG/400 MG FACEFTRIAXONA DISSODICA 1000 MG - IV CLOBAZAM 10MG DONEPEZILA 10 MG ESCITALOPRAM OXALATO 10MG ESCITALOPRAM OXALATO 20 MG ESCOPOLAMINA+DIPIRONA 6,67MG/ML/333,4MG/ML - GT FENITOINA 100 MG IPRATROPIO BROMETO 0,250 MG/ML LAMOTRIGINA 100 MG PERMETRINA 10 MG/ML LOÇAO TRAZODONA CLORIDRATO 50 MG VERAPAMIL CLORIDRATO 80 MG. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, LICITADOS PELO CONISA, MANTIDOS NA FARMÁCIA DO MUNICÍPIO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3293/2024. |
5.713,71 |
|
|
28/10/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/40176; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
|
5.530,57 |
|
28/10/2024 |
CFE. SOLICITA E JUSTIFICADO PELA SCE. SAUDE, NO MEMORANDO ANEXO |
-183,14 |
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13/11/2024 |
Pagamento de Empenho 9255/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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5.530,57 |
TOTAL |
5.530,57 |
5.530,57 |
5.530,57 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.