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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: AGUA BRANCA POÇOS ARTESIANOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9285 Data de lançamento: 11/10/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Saneamento Básico
Função: Saneamento
Subfunção: Recursos Hídricos
Projeto / Atividade: IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 20 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 TESTE DE VAZÃO 24 HORAS, PARA PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO (ARTESIANO), EM COMPLEMENTAÇÃO À ORDEM DE COMPRA Nº 2447/2024, EMPENHO Nº 6461/2024, CONSIDERANDO EQUÍVOCO, NOS TERMOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 91/2024 E MEMORANDO Nº 33/2024 - DIVISÃO DE SANEAMENTO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3311/2024. 1.500,00 7.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/10/2024 TESTE DE VAZÃO 24 HORAS, PARA PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO (ARTESIANO), EM COMPLEMENTAÇÃO À ORDEM DE COMPRA Nº 2447/2024, EMPENHO Nº 6461/2024, CONSIDERANDO EQUÍVOCO, NOS TERMOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 91/2024 E MEMORANDO Nº 33/2024 - DIVISÃO DE SANEAMENTO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3311/2024. 7.500,00
15/10/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/240; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 1.500,00
15/10/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/238; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 1.500,00
15/10/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/236; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 1.500,00
15/10/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/239; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 1.500,00
15/10/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/243; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 1.500,00
24/10/2024 Pagamento via Retorno Bancário 7.246,66
24/10/2024 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 9285/2024 253,34
TOTAL 7.500,00 7.500,00 7.500,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 18/10/2024 253,34 3026/2024 Lançada
TOTAL   253,34