O Município de Alpestre - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: BRUMAT TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 9290 Data de lançamento: 11/10/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: Recursos não Computáveis
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS
Conta de Despesa: 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 26 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
206.00 TRANSPORTE COLETIVO INTERESTADUAL, COM VEÍCULO DE NO MÍNIMO 40 LUGARES, COM BANHEIRO E AR CONDICIONADO, PARA DESLOCAMENTO DOS INTEGRANTES DO GRUPO DE DANÇAS INFANTIL E INFANTOJUVENIL ATÉ A CIDADE DE MARAVILHA-SC, NO DIA 20/10/2024, PARA PARTICIPAÇÃO NA TRADICIONAL FESTA DA INTEGRAÇÃO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DA 14ª OKTOBERFEST IN MARAVILHA, DE MODO QUE A ESCOLHA DO TRAJETO FOI FEITA COM BASE NA SEGURANÇA E FACILIDADE DE DESLOCAMENTO EM FUNÇÃO DAS OBRAS DE ASFALTAMENTO DE ALGUNS TRECHOS, CFE. ATA D 8,77 1.806,62

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/10/2024 TRANSPORTE COLETIVO INTERESTADUAL, COM VEÍCULO DE NO MÍNIMO 40 LUGARES, COM BANHEIRO E AR CONDICIONADO, PARA DESLOCAMENTO DOS INTEGRANTES DO GRUPO DE DANÇAS INFANTIL E INFANTOJUVENIL ATÉ A CIDADE DE MARAVILHA-SC, NO DIA 20/10/2024, PARA PARTICIPAÇÃO NA TRADICIONAL FESTA DA INTEGRAÇÃO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DA 14ª OKTOBERFEST IN MARAVILHA, DE MODO QUE A ESCOLHA DO TRAJETO FOI FEITA COM BASE NA SEGURANÇA E FACILIDADE DE DESLOCAMENTO EM FUNÇÃO DAS OBRAS DE ASFALTAMENTO DE ALGUNS TRECHOS, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 93/2024, PE Nº 26/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 3316/2024. 1.806,62
30/10/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 1/1179; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 1.341,06
30/10/2024 CONFORME SOLICITADO E JUSTIFICADO PELA SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO NO MEMORANDO Nº 74/2024 (ANEXO). -465,56
13/11/2024 Pagamento via Retorno Bancário 1.341,06
TOTAL 1.341,06 1.341,06 1.341,06
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.