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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ALEX ANTUNES VIEIRA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 9316 Data de lançamento: 15/10/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
20.00 MANGUEIRA 3/4 - 2 TRAMAS LAVA A JATO 1000 PSI AZUL, PARA UTILIZAÇÃO NA SEÇÃO DA LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E BORRACHARIA DA SMOPT, PARA LAVAGEM DE MÁQUINAS E VEÍCULOS DA FROTA DO MUNICÍPIO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3325/2024. 37,04 740,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/10/2024 MANGUEIRA 3/4 - 2 TRAMAS LAVA A JATO 1000 PSI AZUL, PARA UTILIZAÇÃO NA SEÇÃO DA LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E BORRACHARIA DA SMOPT, PARA LAVAGEM DE MÁQUINAS E VEÍCULOS DA FROTA DO MUNICÍPIO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3325/2024. 740,80
18/10/2024 Conforme DANFE Nº 1/2051; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4.320/64. 740,80
31/10/2024 Pagamento via Retorno Bancário 740,80
TOTAL 740,80 740,80 740,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.