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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: H TEX INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9382 Data de lançamento: 18/10/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: Convênios Federais e Estaduais
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: CONVÊNIO QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL - QSEF
Conta de Despesa: 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 550 - Transferência do Salário-Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 50 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
93.00 CONJUNTOS INFANTIL DE UNIFORME ESCOLAR PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE). CONFORME DESCRIÇÃO EM ANEXO, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 4/2024, PE Nº 50/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 1149/2024. REEMPENHO DA NOTA DE EMPENHO Nº 3106/2024 EM DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ADEQUADA, NOS TERMOS DO POSICIONAMENTO DO TCE/RS E INFORMAÇÃO Nº 75/2023 DA DPM. 185,01 17.205,93

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/10/2024 CONJUNTOS INFANTIL DE UNIFORME ESCOLAR PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE). CONFORME DESCRIÇÃO EM ANEXO, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 4/2024, PE Nº 50/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 1149/2024. REEMPENHO DA NOTA DE EMPENHO Nº 3106/2024 EM DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ADEQUADA, NOS TERMOS DO POSICIONAMENTO DO TCE/RS E INFORMAÇÃO Nº 75/2023 DA DPM. 17.205,93
18/10/2024 Conforme DANFE Nº 1/5; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 17.205,93
18/10/2024 Pagamento de Empenho 9382/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 17.205,93
TOTAL 17.205,93 17.205,93 17.205,93
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.